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王苗苗老师
代付税金是什么情况 查看全部回复
4163
Annina老师
查找原因,对症下药 查看全部回复
4214
夏老师
是的 查看全部回复
3963
资产类科目列一列,负债权益类科目列一列, 查看全部回复
4134
及时催收,収回 查看全部回复
4003
交易性金融资产核算 查看全部回复
4607
哈哈老师
借:短期投资/交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
4429
你付的时候怎么做的?借其他应收款,dai银行存款,退回,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
5989
不可以 查看全部回复
3391
李钢老师
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
税务师晓雨
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
6678
4358
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5807
高老师
你好,是什么税款? 查看全部回复
4145
政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
3912
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4072
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3417
andy老师
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4283
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3510
对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
4270
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3801
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3949
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14183
其他应收 查看全部回复
4123
可以不管它 查看全部回复
5766
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3541
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4359
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4040
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4380
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4303
你好 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5026
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4207
可以不调整 查看全部回复
6392
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5736
没问题,可以这么做 查看全部回复
6650
冲销其他应收 查看全部回复
6201
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6148
不需要分摊 查看全部回复
5545
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5006
你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4788
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
是的,是这么做的 查看全部回复
5065
具体业务? 查看全部回复
3713
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5498
对,就是这么做的 查看全部回复
4892
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5333
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6250
4764
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4922
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8139
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
4877
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4500
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
归老师
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5937
目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
10281
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8687
老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
7442
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6849
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5906
6087
李力
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
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你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
而已老师
需要的 查看全部回复
5996
开具发票;借;应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 收到工程款:银行存款 dai:应收账款 缴纳增值税:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5951
5341
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10572
他之前有借款的可以 查看全部回复
4406
可以 查看全部回复
4361
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5012
跨年了么? 查看全部回复
5501
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8872
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
放收入作为附件 查看全部回复
5895
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6318
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6444
附在凭证后面 查看全部回复
4167
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5580
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5427
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
4095
你好,需要收回,无法收回需要按坏账处理 查看全部回复
7371
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5292
这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
4815
要冲减? 查看全部回复
4653
账号正在注销中
采购业务不用其他应收款与其他应付款 查看全部回复
4257
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4581
您好 查看全部回复
4599
账记错了 查看全部回复
6012
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
4203
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5409
可以找软件客服看看 查看全部回复
5742
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4838
借:以前年度损益调整133500 dai:未分配利润133500 查看全部回复
4401
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