老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
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请问固定资产的应该如何做账务处理,我们先是月初付款,然后月末来发票,是月初的时候借预付账款,贷银行存款,然后月末的时候借固定资产,贷银行存款么,还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产,贷银行存款就可以了?#其他行业#
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小规模纳税人,主要经营劳务派遣和人力资源服务,21年没有开发票,但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。(税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%)请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#
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公司3月采购一批固定资产,已验收入库且已开始使用。款已付,但下月才能收到发票。我现在账上是借预付账款,贷银行存款。我们的固定资产是录入固定资产模块的。如果达到可使用状态固转为固定资产,那么下月发票回来我要如何处理?#工业制造#
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我们公司银行支付半年的办公室费用,收到银行回单的时候,做 借:预付账款,贷:银行存款。收到半年租金发票的时候,做 借:管理费用,贷:预付账款。那么这个租金摊销怎么办?应该怎么账务处理呢?#商业#
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我们和供应商采购,账务处理是,借库存商品,进项税,贷预付款。现在由于发票多开或者少开原因,预付账款借方或者贷方挂着数(比如0.01,)现在如果平账的话,借,贷方挂着的数据分别怎么处理呢?#商业#
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老师您好,公司付对方物业公司水电费时原本应该是504.33元,但是多付30元,发票开的是504.33元,账务处理是这样做吗? 借 预付账款 534.33 贷 银行存款 534.33 借 管理费用—办公费 449.35 应交税费—进 54.98 其他应收款 30 贷 预付账款 534.33#出纳#
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支付检测费或技术服务费 (先付部分款,后收到发票) 借:预付款 贷:银行存款 收到发票后 借:管理费用~检测费/技术服务费 应交税费-应交增值税 贷:预付账款 这样处理可以吗#服务业#
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建筑业账务处理,我新接手了一家建筑企业,想问问他们账务处理的思路 他们是属于分包建筑行业,投标中了项目 就直接分包出去,每个月会确认一次工程进度款,借方:在建工程 应交税费 应交增值税 进项税 贷方:应付账款 (这是在没有取得发票都可以做增值税分录吗?)然后每次支付工程款的分录是 借方:预付账款 贷方:银行存款(那么我想请问下如果当正常收到对方发票应该做什么分录对冲掉呢?)#建筑工程#
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