老师您好,我做的是个人独资企业的账,我根据发票做账,9月份有两张作废发票我也做账了,结果账面税额跟申报系统的对不上,我就在申报系统导出明细来对,发票对的上,账面和申报系统的不含税价和税额对不上,但是含税价是一样的,这是怎么回事?#个体工商户#
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我是小规模纳税人,我们是在酒店饭店卖现榨果汁的,然后我们促销员直接现榨卖给酒店饭店的消费者,我们和酒店饭店拿分成,然后我们在酒店饭店卖的果汁,酒店要我们开票。开的明细是西瓜汁,但西瓜我们是临时在超市买的,没有发票,那我们能开西瓜汁给对方吗。#餐饮酒店#
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一般纳税人公司兼职代账会计一枚 该公司属于综合性家装公司,有家电销售,家具等(进货有进项专票)。还有装修业务,水泥沙,材料,装修师傅工资等都没有发票入账。 问题来了:除了家电和家具有正规进项票外,无其他发票和费用发票,对公流水绑定收银台收款码,付出的钱都没有发票。 如何做账? 现有资料:对公银行流水,家电家具进项票,开出去的发票,工资表。#商业#
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请问老师,如果是暂估入账的原材料,那设计会计科目是设置应付账款-暂估应付款-某某公司比较好,还是直接设置应付账款-某某公司-暂估应付款。一个是暂估应付款是二级科目,一个直接就是某某公司是二级科目。不知道设置哪个科目更实用一些。#工业制造#
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9月份开修车发票22446,其中材料款15240,管理费4920,工时费2286,城建税印花税增值税已交,10月份给打款。借应收账款(材料,管理工时) 转 修理成本外加工(材料工时) 其他应付款管理费 贷修理收入外加工 应交税费应交增值税#出纳#
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老师你好,我想请问一下建筑业的成本如何核算?特别是。比如说开票开了60万,人工发生了50万,材料也花了30万。但其实是因为对方开票是付款时才付的,实际上成本是和收入不匹配的,如果按照完工百分比法的话没有办法确定百分比。像这种情况该如何核算成本呢?#建筑工程#
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有一个问题想请教一下,我们公司有三个项目,但是三个项目资金的支出都是从办公室支出的,也就是说分别经济不独立,所以三个项目记账只能在一起记,如果想到月底很清晰的看到每个项目在办公交通生产等明细的支出,应该怎么做账方便一点呢,因为是在国外,记账方面不是很规范,非常期待您的回复!#工业制造#
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我想问下一下,如果客户直接付款给我们的原材料供应商购买原材料到我们厂加工,然后我们就收到的加工费,但是我们业务跟客户对账的时候那个单价是含原材料的价格的,我想问一下如果结转成本的话,我该怎样做分录呢?#工业制造#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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关于商贸公司怎么做账,货品明细太多,小的有几块钱,大到成千上万,账务上可以不入明细吗,直接分几个大类做账,比如体育用品,生活用品等,销售有的开发票,有的没开,做账也只做开票部分,进货渠道多,大多数都是个入库单,要不了成本票,月末怎么结转成本,这样是不是账实不符,小地方这种小企业怎样做账才算合理,请指导一下下#商业#
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电子贸易行业,请问之前做原材料暂估入账的发票确定取不回了,纳税调增需要入账做分录吗?应付账款-暂估款的余额就一直挂在账上吗,现在需要汇算清缴前降低负债,有工商变更,请问处理暂估入账,要怎么调整账目呢#房地产#
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请教个问题[呲牙]我们知道销售货物增值税是13%,运输货物增值税是9%;如果自己生产销售货物又运输货物的话,如果客户接受货款发票和运费发票,就可以分开开,如果客户不接受的话,就只能开13个点的增值税。相差四个点,如果你是客户,你会要哪种发票呢?[呲牙]#建筑工程#
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我们承接了一个工程,里面有设备和技术服务还有土建施工,原本我们都开9个点发票,但这个甲方要求我们材料,技术服务,和土建工程分开开票,请问这个合理合规吗? 比如材料开13个点,技术服务3个点,土建9个点,这样分开#其他行业#
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