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劳务报酬工资有5800,如果去税率代开发票。要缴纳的增值税,附加税,个税分别怎么计算呢?听说疫情期间,全国代开发票增值税税率都是1%吗?城建税7%是减半征收吗?是不是不管是小规模还是一般纳税人代开发票都是3%或者1%呢#工业制造#
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请问老师,境外的一家公司给我们提供了服务,然后按照服务我们需要代扣代缴增值税,我已经到税务局代扣代缴了增值税,那这个增值税我在进项抵扣的时候,有一个代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单,需要填写扣缴人纳税识别号和扣缴人名称,这个是填我公司名称吗?#工业制造#
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请教各位大佬,以前年度在6月份测试开了一张普票,忘了作废,跨月后红冲的。但因为跨月了,只能季度报先报税款交了,7月作废后没有做重新开票,多交的增值税和附加税一直挂在掌上,就几块钱,,要怎么操作比较好,一定要去税务局做退税吗?#服务业#
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本年缴纳的增值税、营业税、城建税、教育费附加、堤围费、印花税、房产税、土地使用税、车船税及除个人所得税外其他各税费的数额(包括本年补缴以前年度税费金额)在科目余额表里怎么看数据?#其他行业#
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个人所得税经营所得怎么计算? 开了一张普票286360.25,增值税2835.25 个人所得税经营所得需要缴2268.2 请问一下这个个人所得税经营所得2268.2怎么计算的呢#个体工商户#
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公司拿现金发放年终奖 例如 发放年终奖时 借:管理费用——奖金 贷:应交税费—-个人所得税 1月25号发的奖金但是是不是应该在自然人扣缴端查看这个人扣了多少税? 我月初已经申报了个税 现在想查看全年奖金每个人扣多少税查不了要等 二月初才可以看 我本来想提前把一月份的账做好 是不是只能等二月初查看具体扣了多少税才可以做账?#初级#
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老师,我咨询你一个问题,就是我们有两个员工是在A公司交的社保但是没发工资,实际工资是在B公司发的,B公司发的钱也不需要A公司还,那这两个人的个人所得税应该在哪申报啊,B公司做账的时候能直接计入管理费用吗#其他行业#
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老师这是一家小规模的公司,这个季度去税务局代开1%专票税额是74.34元。自己在金税盘上开具1%普通发票税额是256.04元。普通发票不含税收入是25604.56元,专用发票不含税收入是7434.26。那这张增值税纳税申报表应该怎么填呢?#服务业#
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企业支付职工未休年休假时,计算了个税,但是因为和税务局计算的方法不一致,税务局是以累计工资计算的,所以导致我们账上少计提,而多支付,形成应交个人所得税借方余额,和税局扣的个税明细比对,发现有人多扣,有人少扣,多扣的人当中还有已退休职工,请问现在该怎么处理呢#出纳#
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公司找验资机构借钱验资,随后股东又转出来了,个人应收款挂了1000多万,虽然不合法也平不了,税局关系打点过, 要求写情况说明,要应付税务局,我该怎么解释比较合理,就说是记账错误,还是怎么说,急急急!!!#房地产#
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我们公司10月份有申报延期缴纳税款,当时预缴10%税款,但是预缴的这个税款没有填进申报表里,这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额,然后去税务局更正了10月的申报表,申请退税,但是我在这个月的增值税的时候,为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢,是更正的申报表没有同步到这个月吗?#房地产#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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我是一家成人茶艺培训机构的员工,我们属于小微企业,之前我们给一家大专学校进行了茶艺培训,现在要开培训费的发票,我们从来没有开过发票,我们是要去税务局代开。需要带什么资料呢?然后这个代开发票的话,我们需要出多少税金呢?#其他行业#
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4. 某个人建房一幢,造价360000元,支付其他费用50000元。该个人将房屋建成后 出售,售价 600000 元,在售房过程中按规定支付交易费相关税费 35000 元。 要求:计算其应纳个人所得税。#商业#
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我们公司向个人采购中药材但是这样不合规,要求必须要向企业采购,于是个人就找了代开发票的公司给我们开票,可是要求我们还是个人结算,而且开的发票金额和实际采购金额也不一致,请问怎么打款合适?作为采购方财务人员有什么风险?#房地产#
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老师:建筑行业,一般计税,没有跨市,增值税是不是:销项税-进项税=应交增值税。跨市预交增值税:(不含税销售额-分包不含税额)*2%=预交增值税 回注册地税务局缴纳增值税:销项税-进项税-预交增值税=应交增值税 不知道自己是不是理解有误#建筑工程#
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