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答疑老师:李伟老师
您好,可以的,同学,您提交的问题比较多,请一个一个提交问题,咱一个一个来解决,我先给您说怎么填写附加税。 查看全部回复
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答疑老师:李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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答疑老师:wam
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
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答疑老师:木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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答疑老师:patience
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
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那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
企业所得税和印花税在机构所在地缴纳 查看全部回复
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分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
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是一般纳税人还是小规模,进来的发票是专票还是普票,金额含税还是不含税 查看全部回复
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待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
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你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
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