老师,您好!请问,股权奖励给外籍个人100万元股权,无资金支付。后来股权未分配利润转增资本,该外籍股东股权账面价值变为300万元,增资部分按照减免规定已做0申报。请问该外籍股东股权的计税基础应该是多少?#出纳#
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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%,我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#
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老师,我想咨询一下小规模增值税的申报,申报表上填写的收入是用含税价/1.03,减免增值税额是用含税价/1.03*0.02吗?因为现在小规模是3%减按1%,所以账面税费计算是是用含税收入/1.01*0.01,税率不同,增值税实际扣款和账面会有差异额#出纳#
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减免税总额的数据是看税务所属期202401-202412,还是202401-202402实际缴纳发生在该期间的减免。 比如: 1.小规模企业,23年4季度税费是24年1月开始申报缴纳,假设申报过程中发生2000减免,那这一笔2000能算202401-202412期间的减免税额吗? 2.4-5月进行23年汇算清缴,产生研发费用加计扣除减免,假设减免金额是10w*25%*20%=0.5w。那这一笔也算在202401-202412期间的减免税额吗?#高新企业#
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请问下企业被认定小型微利企业是在完成前一年的汇算清缴后才认定吗 第四季度填写资产总额时平均已经超过5000万 但是现在申报还是自动带出来是小微 还是自动减免了税额 这个会要怎么处理#房地产#
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我们公司是月销售额不超过10万,季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗?可以不改吗?#出纳#
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