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答疑老师:甘老师
期末未交税额是自动生成的,一般是企业当月末的应交税费金额 查看全部回复
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答疑老师:小小
进项税统计之后,要第二天才能进入到主表 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你好,上次这个还没有申报成功么? 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
主表销售额是根据附表一数据过来的 查看全部回复
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答疑老师:patience
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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在电子税务局查询 查看全部回复
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在第19栏反映 查看全部回复
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在主表19栏反映 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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答疑老师:木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
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主表和附表五数据不一致 查看全部回复
浏览:3168
答疑老师:秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
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都不填 查看全部回复
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