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老师,公司帮客户垫付运费,垫付的款是对方公账打给我方的,邮寄快递运费发票是开给我公司的?开给我方是不是应该要普票才对,这个分录应该怎么做呢?客户又要运费发票,快递公司又说不能单独开这笔#工业制造#
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我公司与当地小学有业务往来,我公司开票后,该小学将业务款打在我公司账户。由于我公司人员失误将业务款退回该小学,遇到年底关账,该小学账户的钱退回当地财政部门。新年开账后,该小学提出退回业务款,到时需要二次开票走报账流程后打款。请问该小学操作合理么?我认为该业务款属于错打款,如果再次开票不就重复了么?麻烦问问如何合理的将该笔业务款要回?#出纳#
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