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24年的收入红冲了,如果计入以前年度损益调整科目应该怎么做分录#工业制造#
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老师,我们11月份有一张业务招待费发票税额267.82元在12月份做了进项税转出,进项税转出做账:借:管理费用-招待费267.82 贷:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,同时做借:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,贷:应交税费-未交增值税267.82,这样做对吧#建筑工程#
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小规模纳税人,小企业会计准则,现在税务局提示有往年的增值税和附加税可以退税,是因为更改申报表产生的当时多缴税款。现在可以申请误收多缴退税。请问现在如果收到退税后,如何做账。小企业会计准则,是不是不用以前年度损益调整,是直接计入当期吗?请问会计分录如何处理比较好。#餐饮酒店#
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