正在加载...老师您好,我公司10月对账时发现农商行(账号87660120000035683)和招行(账号128916300510002)余额相差107,090元,具体情况如下: 1. 9月期末余额已核对无误,10月初始余额衔接正确; 2. 10月内部转账合计应为1,646,071元(农商行收入明细合计正确),但招行内部转账明细有小额差额(21日少3元、22日少90元、23日多0.9元); 3. 招行有一笔“取上行1,511,071元”,是龚波泽让、泽旦卓玛转进来的货款,原错记“内部往来”科目,目前已调整到“应收账款”,但差额仍存在。 已附上两家银行10月流水截图、10月总账凭证截图,麻烦老师帮我分析#出纳#
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请问服务行业的盈亏平衡怎么核算,像我们后端的技术人员是有底薪和对应服务项目的绩效提成两块薪酬组成的,那针对这种半变动成本在核算盈亏平衡线的时候如何确定他是固定成本还是变动成本呢,还是说拆分把底薪工资放固定成本,把绩效提成放变动成本吗,但是还有一个问题,如果没有业务发生就不需要技术人员,他们是专门做服务的处理才有的,所以他们的底薪能算在固定成本里面吗#其他行业#
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给甲方开票时:借 应收账款 50万 贷 主营业务收入 49万 应交增值税 1万 入成本时: 借 工程施工 45万 贷 应付职工工资 45万 结转成本时:借 主营业务成本 45万 贷 工程施工 45万 但是成本工资由甲方直接支付给工人工资50万。现在的账应该怎么处理?之前结转成#其他行业#
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