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答疑老师:wam
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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你好 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
公司买酒 借 销售费用 dai 银存 查看全部回复
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借 存出投资款200000 dai 银存200000 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以计入开发间接费 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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你好同学, 借:银行存款 dai短期借款 转出 借:其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收入减去支出后的利润按照比例分配即可 查看全部回复
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答疑老师:易老师
只能混合结转,如果做进销存的话非常麻烦,一般代账公司不做,就混合一起 查看全部回复
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你好同学 用数量乘以单位成本得出总成本,来进行结转。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
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出现纳税调整事项 ,比如2023年暂估了10万 , 汇算清缴前发票没来 ,你就纳税调增就行了 ,不用做任何账务处理 ,又 比如餐饮费 招待费 滞纳金, 这些有扣除限额的 , 如果发生纳税调增事项 , 汇算清缴调增后也是无需账务处理的! 查看全部回复
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是真实的不用冲 后期发票汇算后还会到 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
怎么认证错了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
什么补贴 查看全部回复
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公众号:会计宝
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