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答疑老师:杨老师
可以的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
如果是费用化,可以计入管理费用-研发费 查看全部回复
包给个人,通常是劳务报酬 查看全部回复
答疑老师:高老师
一般是要交的 查看全部回复
红冲暂估,根据发票入帐 查看全部回复
答疑老师:甘老师
算成本 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你这个表格上的数据,根据你资产负债表上的数据填 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-工资 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金 计提公司负担社保 借:管理费用(或其他成本费用科目) dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人负担社保公积金 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
代开时交 查看全部回复
不退税,就和以前一样处理就行 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
附加税需要计提 查看全部回复
答疑老师:谭老师
印花税要交,其他的不用交 查看全部回复
答疑老师:操守为重
你的具体问题是啥 查看全部回复
答疑老师:易老师
是的 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
营业成本填本年累计数 查看全部回复
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答疑老师:小小
预付账款 查看全部回复
看不出来 查看全部回复
答疑老师:Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
公众号:会计宝
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