正在加载...去进货某个东西,之前有框子钱抵款。付了一点钱。 我做凭证 写的是借 库存现金 贷其他业务收入 借库存商品 贷库存现金 可是付款已经抵扣了 再入帐一个借库存现金不就多了 不写的话又差这个钱 #出纳#
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请问内账的增值税进项税额大于销项税额,进项负数月末怎么结转?#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向法人的借款转为实收资本要怎么处理?协议怎么写,工商如何处理#房地产#
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去年做的人员工资 借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷其他应付款 今天去税务局做了调整 把去年做工资的人减少一个 那我现在调整分录是不是应该借管理红字贷职工薪酬红字借职工薪酬红字贷其他应付款红字 在做一个正确的分录,之后以前年度损益咋整#初级#
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企业所得税汇算清缴,当年年度有固定资产清理,固定资产和累计折旧都有所减少,请问A105080中,固定资产原值和本年累计折旧金额,是填写清理后的数据还是需要把减少的这部分加上?#运输业#
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