正在加载...公司建账时期初余额只填了借其他应收款500万,贷实收资本500万,都是随便填的没有依据,现在要改期初余额时提示金额不能全部为0,2014年1月建账,7月开始有业务和做账,现在期初余额要怎么填#其他行业#
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老师您好,如果客户是集团母子公司,他们用名下子公司给我们付款,让我们给别一子公司名头开发票可以吗还在,如果客户是总分公司,我们,总公司付款,我们可以开发票给分公司吗,或分公司付款,开发票给总公司#出纳#
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我是购货方,11月认证抵扣了进项发票,12月收到了销售方的红冲的11月的发票。我12月做账要做进项税额转出的吧,还有之前的成本要不要冲销呢。 11月做账:借 主营业务收入(试剂) 应交税费(进项税额) 贷 应付账款 结转成本:借 主营业务成本 贷 主营业务收入(试剂) 想问我12月做账怎么做个完整的分录#出纳#
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