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答疑老师:andy老师
这个需要退回重开 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
要是2022年的企业利润,符合小微企业条件下100*2.5%+(200-100)*5% 查看全部回复
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答疑老师:归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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如果您想满足小微企业条件的话,人数不能超过300人 查看全部回复
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答疑老师:易老师
关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
您好,实际发生额按“应付职工薪酬”会计科目借方发生额填列。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
价税合计金额 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
要填哈 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以合并申报 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
1月发的也可以扣除 查看全部回复
车辆违章不能税前扣除 查看全部回复
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
分别填写利润表上的营业收入、营业成本、营业利润的1-6月的累计数 查看全部回复
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你把调整那个表发上来 查看全部回复
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一般有增值税、城建税、附加税、印花税、个税,残保金,工会经费,企业所得税 查看全部回复
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不是叫调增 1.汇算清缴工资账载金额填应付职工薪酬—工资的本年dai方数(即本年计提总额) 2.汇算清缴工资税收金额填应付职工薪酬—工资借方发生额(即本年实际发放总额) 查看全部回复
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需要申请退税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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