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答疑老师:patience
代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
基本完成到预定可使用状态就可以转入固定资产并提取折旧 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借方根据部门进各类费用及成本科目 dai:应付职工薪酬-企业年金 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
具体想问什么呢? 查看全部回复
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借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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需要打给A,不能直接抵 查看全部回复
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可以不用 查看全部回复
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计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收到政府项目专项资金: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
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您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
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你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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