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答疑老师:Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
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答疑老师:patience
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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公司是支付装修费么 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
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退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
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需要安装的固定资产,在没达到预定使用状态时,购进的配件计入在建工程科目 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
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这个法人变更时,又说这个旧法人的挂账怎么处理么 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
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以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
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现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
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今天大不大 ? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
想都正确,一般不会出现报表不平 查看全部回复
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代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
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基本完成到预定可使用状态就可以转入固定资产并提取折旧 查看全部回复
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公众号:会计宝
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