登录/注册
答疑老师:patience
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4293 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
浏览:4247 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
资本溢价或者股本溢价 查看全部回复
浏览:3285 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
浏览:3793 0赞 0评论 收藏
之前有没有账务处理 查看全部回复
浏览:3384 0赞 0评论 收藏
答疑老师:税务师晓雨
之前有计提吗? 查看全部回复
浏览:3872 0赞 0评论 收藏
一般是需要计提的 查看全部回复
浏览:3406 0赞 0评论 收藏
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
浏览:2882 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
每月要结转损益结账吗?是的 查看全部回复
浏览:3231 0赞 0评论 收藏
平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
浏览:3754 0赞 0评论 收藏
是你们自己的赠送的券吗? 查看全部回复
浏览:3094 0赞 0评论 收藏
可以开,根据实际业务开票 查看全部回复
浏览:3300 0赞 0评论 收藏
土地整改的用途是什么 查看全部回复
浏览:3088 0赞 0评论 收藏
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
浏览:3880 0赞 0评论 收藏
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
浏览:4064 0赞 0评论 收藏
是使用企业会计准则么 查看全部回复
浏览:3304 0赞 1评论 收藏
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
浏览:3517 0赞 0评论 收藏
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
浏览:2967 0赞 0评论 收藏
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
开发成本——前期工程费 查看全部回复
浏览:6449 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载