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答疑老师:石老师
你好, 办公家具可以计入固定资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
可以啊,您是一般纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资 查看全部回复
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答疑老师:高老师
税局代开发票可能流程相对简单,如果是后期还有类似业务可以成立个体户 查看全部回复
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可以先挂往来,如果不抵后期费用,转营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.充值 借:银行存款1000 销售费用300 dai:预收账款1300 2.消费确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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对应红冲你们原已入账的成本费用 借:银行存款 借:管理费用-房租等(红字) 查看全部回复
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专票普票? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 申报个税是申报的社保前的工资,然后账上计提的工资是社保后的 ,但是个税系统上的累计收入好像是社保前的收入 ,那这样我账上的跟系统上的我启不是有出入嘛 答:要保持一致。 计提时也要用社保前的收入 。 查看全部回复
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答疑老师:木言
免税的没有税额,也就不存在抵扣的说法了 查看全部回复
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计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好 是我们和他们即有购进,也有销售吗,还是以前的账务处理不正确形成的? 查看全部回复
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可以调整成在同一个科目核算 查看全部回复
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借:预收账款 dai;预付账款等 查看全部回复
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同学你好 如果是买断的计入无形资产。 查看全部回复
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是的,但是收据不能税前扣除 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款-老公司 查看全部回复
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对外提供服务业务 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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