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答疑老师:小小
有合同没有?这个付款单是谁传到你那里的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
普票一般填写个人名字就好 查看全部回复
答疑老师:清岚
当做您的正常销售,确认收入 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
社保单位部分要先计提再缴纳。计提时,借:管理费用—社保 dai:应付职工薪酬—社保 缴纳时, 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—代扣个人社保 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:venus老师
工程施工属于成本类科目,月末不需要结转为0,可以有余额,该科目月末余额反映未完工程的实际成本。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
答疑老师:patience
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
依据开具的发票正常入帐就好 查看全部回复
答疑老师:甘老师
行政后勤的成本费用一般计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
老板转公户 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
专票你们又是一般纳税人的话,不含税金额进成本 查看全部回复
二月份的时候是暂估入库,三月份的时候先冲掉暂估,然后根据实际收到发票金额正确的做一笔账 查看全部回复
答疑老师:谭老师
转的是什么资产? 查看全部回复
按照股份承担 查看全部回复
答疑老师:Yan
公司不开具发票,没产生增值税就不用交附加税费,不用计提 查看全部回复
付款 借:应付帐款 dai:银行存款 原材料到发票未到可以先暂估 借:原材料 dai:应付账款 收到发票后根据发票信息做帐,红冲暂估 查看全部回复
是分公司的装修费吗 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
你好,再和您核实下业务,a和b之间有合同吗?ab之间具体是什么关系 ,b为什么要通过a转账 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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