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答疑老师:tammy老师
分录相反 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借管理费用/销售费用,累计折旧 查看全部回复
借费用670,dai其他应收款500,现金170 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
转款事项是什么呢? 查看全部回复
答疑老师:wam
用法人代表的个人户发工资,公司在未将款项还给法人代表时先在其他应付款挂账。一般在年底建议用公司用银行存款归还 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
商务厅(局) 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
你们有税控盘吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以啊 查看全部回复
计提5月的工资的时候,计提的是5月份的社保 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
总进账等于总的收回来的钱,总出账是总花出去的钱?? 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
可以入固定资产 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
答疑老师:高老师
预缴 借:其他应收款/预付账款等 dai:银行存款 待取得发票冲往来科目 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
垫付的时候做其他应收款,收到社保中心返还的时候再冲销其他应收款就可以了 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
3月计提的分录是什么 查看全部回复
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利润分配是公司董事会、股东会决议分配的,财务无权自行分配 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
财务会计收付实现制 查看全部回复
公众号:会计宝
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