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答疑老师:Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
是你们收到垃圾拆除费? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:银行存款100 dai:预收账款100 赠送的可以做备查登记 消费100时 借:预收账款90.91 dai:主营业务收入100/110=90.91 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以做借 其他货币资金支付宝,dai其他应付款法人 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,办公用品在入账时直接计入费用,如果记录有物品明细帐,备注报废就好。低值易耗品需要看摊销方法,如果是一次摊销,备注报费就好,如果是五五摊销,需要在报废时进行最后一次摊销。固定资产报废需要由固定资产清理这个科目,固定资产计提的折旧等转入固定资产清理,然后由固定资产清理转营业外支出或营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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答疑老师:乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
付多少冲多少 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
按照估计价值暂估入帐,并计提折旧。待办理了竣工决算手续后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,不需要调整原已计提的折旧额。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是用配件生产机器的,那么配件记到原材料,如果是生产的产品很多,那么原材料应该增加二级及以上的明细账。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以分期也可以一次确认收入 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:木言
收汇、结汇的会计分录 收汇分录: 借:银行存款——待核查户 dai:应收账款——应收外汇款 结汇分录: 借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
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为什么不公户直接发工资? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
您好 查看全部回复
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您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
公众号:会计宝
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