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答疑老师:清岚
借:其他应收款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果是商业企业,发生的应计入销售费用。如果是工业企业,发生的存货采购途中的仓储费用,应计入存货采购成本,如果是企业存货生产加工过程中发生的仓储费用的,应先计入制造费用,最终分摊至产成品中,销售过程中的仓储费应计入销售费用 查看全部回复
答疑老师:patience
看是选报还是必报 查看全部回复
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
答疑老师:小智
你们公司给员工缴纳医疗保险没 查看全部回复
答疑老师:venus老师
不低于10年 查看全部回复
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
属于无形资产的,需要调整 查看全部回复
答疑老师:李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
可以直接在当月调整 查看全部回复
答疑老师:wam
公司是二手车市场,这个开票是说代开二手车发票还是自己销售二手车开票? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
有个缴款单据上面有缴款人 查看全部回复
收到服务费款项? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
空调全部退了是吗 查看全部回复
答疑老师:许老师
合作商给你们开发票吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
已经报销了,六月份没打款,先挂账,然后七月份打款了,就冲掉挂账 查看全部回复
可以根据报销内容记入成本费用,如果在所得税汇算前无法取得合规票据,不能税前扣除 查看全部回复
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