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答疑老师:王苗苗老师
劳务成本92万元是指公司承担的成本支出? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
A挂靠你家,你给甲方开票是收入,A给你家开票是成本 查看全部回复
可以直接在当月调整 查看全部回复
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
答疑老师:高老师
货到票未到月末暂估入库 借原材料 dai应付帐款,次月初红冲暂估入库 查看全部回复
答疑老师:wam
相关的划转协议或政府文件规定?划出方与接受方是什么关系? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
答疑老师:小土豆
调整思路:1.找到一个调整的基准(可以根据辅助账簿、据各种收入支出单据、实际盘点计算出正确的数)。2、逐笔核对找出差异原因。然后通过会计差错更正到账实相符。 差错更正的总体思路如下: 1、如果属于发现当期的差错,直接调整当期相关项目即可; 2、如果属于以前年度的差错,按照重要性划分: (1)不重要的前期差错,可以采用未来适用法更正; (2)重要的前期差错,应当采用追溯重述法更正,但确定前期差错累积影响数不切实际的 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以原笔冲回 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
所有人工资计提一笔就行的 查看全部回复
答疑老师:张老师
可以红冲,但是如果是因为一些税法上不能扣除的超额福利费招待费啊这些红冲到话,报表上的费用就减少了,跟实际情况就不符了 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
找原因 查看全部回复
答疑老师:李可可
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
借:管理费用等 之前的核算科目 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
答疑老师:patience
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
如果是实际发生的,账务上不做处理 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借管理费用,工资,dai应付职工薪酬 其他应收款,个人社保 查看全部回复
公众号:会计宝
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