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答疑老师:patience
是想从公户提现么 查看全部回复
问答已结束!
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把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
管理费用 查看全部回复
答疑老师:木言
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
是同一家公司么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
因为同一个客商一般只挂一个往来 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,可以在需要抵减的时候去勾选认证就行了,做账根据实际情况来。 查看全部回复
答疑老师:高老师
多付了的钱会退回来吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
购买别的公司的信息技术服务是以后卖还是自己使用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
账上可以凭报销单,支付凭证做费用,所得税调增 查看全部回复
季度末计提,申报月缴纳 查看全部回复
答疑老师:小福老师
收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
计提时 借:其他应收款 dai:应付职工薪酬~社会保险费 缴纳时 借:应付职工薪酬~社会保险费 dai:银行存款或现金 员工交钱给公司时 借:银行存款或现金 dai:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:李可可
客户的名义去买那发票是客户的抬头吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,按月分开记就行 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 交一万时先记入预付账款,等实际交易时取得发票再冲账,对方如果把优惠部分两万元不开发票,就按正常处理,如果多抵的两万元也给开发票,那两万元就要记入营业处收入。 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
更正报表就好 查看全部回复
这几个看名字就能看出来适用的范围 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你能不能发原图,现在的放大之后红色的一点也看不清 查看全部回复
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要处置掉 查看全部回复
公众号:会计宝
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