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答疑老师:哈哈老师
八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
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答疑老师:李可可
开支票给经理,借 其他应收款-经理 dai 银行存款 查看全部回复
你的意思是计提折旧计提的多了,是吗 查看全部回复
你填报了么 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,你之前开票的时候账务处理是怎样的呢? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款dai:固定资产清理 查看全部回复
答疑老师:甘老师
现在没有营业税了啊 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,直接把做错的那张凭证做一个分录一样但是金额是负数的红冲凭证就好,然后再和正常做凭证一样把正确的分录再做上就可以了 查看全部回复
借:库存商品 dai:待处理财产损益 借:待处理财产损益 dai:管理费用 查看全部回复
你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思是你公司发放的消费券是么?发放的时候 借:销售费用 dai:预计负债 使用的时候在确认收入 借:预计负债 dai:主营业务收入 应交税费 没使用 不用确认收入啊! 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借管理费用dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
如果计提的金额跟实际缴纳的金额不一致的话,可以调整的 查看全部回复
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应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
对的 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:银行存款520.51 借:所得税费用-520.51 查看全部回复
是建材公司怎么入账么? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
车的保险费可以计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
一般是在当地的城建建设局网站下载 查看全部回复
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