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答疑老师:andy老师
也就是说你们现在正常的应该是少确认费用,对方退给你们一部分款项 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
八月份的时候,借应交税费应交增值税销项税额4621.95 dai应交税费应交增值税进项税额3736.01 应交税费-未交增值税885.91 但是有留底税额4605.96抵减之后留抵税额3719.75元 九月份,借应交税费应交增值税销项税额11534.3应交税费-未交增值税18575.28 dai应交税费应交增值税进项税额30110.58 查看全部回复
答疑老师:李可可
开支票给经理,借 其他应收款-经理 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
票据可以转让,账务需要分别处理, 查看全部回复
答疑老师:易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
答疑老师:patience
6月的发票补做到5月?不可以 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 ,借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
可以 查看全部回复
你们有持股吗 查看全部回复
答疑老师:许老师
根据你们公司的需求和预算,选择适合的代账机构 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借管理费用dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:刘老师
借,管理费用,销售费用,生产成本等 dai,应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:营业税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 借:应交税费-应交车船税dai:银行存款 查看全部回复
公司支付李某还是收到李某的钱? 查看全部回复
答疑老师:清岚
借:银行存款520.51 借:所得税费用-520.51 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
公众号:会计宝
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