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答疑老师:tammy老师
白条可以入账,但是不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
只是一个内部串账,不影响金额,作一个审计调整 借:库存商品 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:李凤
走账? 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
答疑老师:杨老师
支付的城建税 应该做借:应交税费-城建税dai:银行存款 做成了借:税金及附加 dai:银行存款 更正借:应交税费-城建税 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:patience
设备收到没 查看全部回复
可以月末结转,也可以到年底一次性结转。借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
可以 查看全部回复
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
所谓零申报就是在你需要申报的税种里面填写零然后保存申报就行 查看全部回复
答疑老师:周老师
请问一下售固定资产汽车的利润是否在21年入账,还是现在补申报以后入账? 查看全部回复
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是长期股权投资么 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
正在编辑中 查看全部回复
答疑老师:andy老师
小规模普票免税 查看全部回复
答疑老师:甘老师
电子发票的话查验没问题,没有发票章是正常使用的 查看全部回复
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(公司承担) 应付职工薪酬--社保费(含个人承担和个税) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应付款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应付款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
无票支出不得抵扣,小额无票可以对私 查看全部回复
公众号:会计宝
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