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答疑老师:李可可
销项税额结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
计提减值通常都是对于资产类的 比如对应收账款 对存货的 对固定资产 对无形资产 以长期股权投资的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
答疑老师:patience
你们有收到发票么 查看全部回复
如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
答疑老师:杨老师
投资收益 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
本年利润是借dai方结转反了么,本期原分录红冲,重新录入一个正确的分录 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
你已经计入管理费用业务找招待费,说明默认可以已经全部使用了 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以,不走公账有账外收入风险 查看全部回复
答疑老师:易老师
做费用 查看全部回复
借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,次月开始计提折旧,9+12*7你计算下 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果不是限定支出,借 非限定性净资产 dai 应付工资 查看全部回复
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可能在账务登记错误或者是数据填写错误,先看账务的试算平衡表是否平衡 查看全部回复
进项税的10%填 查看全部回复
答疑老师:许老师
由司机代开发票给你们做运输费成本 查看全部回复
答疑老师:归老师
跟银行对账还是和业务方对账? 查看全部回复
有2个账户,一个公账,一个私户,意思是前期备用金是30万 ,后期实际报销了32万多 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
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