登录/注册
答疑老师:tammy老师
可以的,其他应付款二级明细可以补一个,方便查账 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3000 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
浏览:2999 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
答疑老师:小智
收到时,借:银行存款,dai:预收账款,退回时,做相反分录 查看全部回复
借应付dai应付是什么意思呢 查看全部回复
浏览:2998 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
答疑老师:patience
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
之前年度的没法调整了,2023年开始正常计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
答疑老师:高老师
借应交税费-未交增值税 dai银行存款 其他收益/营业外收入(抵减额) 查看全部回复
他人是公司以外的人员吗 查看全部回复
浏览:2997 0赞 0评论 收藏
答疑老师:西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学 借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
什么行业 查看全部回复
答疑老师:孙老师
什么类型的业务? 查看全部回复
答疑老师:清岚
不动产租赁 查看全部回复
答疑老师:木言
这个奖励标准是根据文件比例,依据归集的研发费用金额去乘该比例 查看全部回复
答疑老师:小小
不行 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载