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答疑老师:安叔老师
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
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答疑老师:patience
伍冈和福兴宝是独立的公司么 查看全部回复
答疑老师:清岚
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
答疑老师:夏老师
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你是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
是售后返利么 查看全部回复
答疑老师:许老师
发票联丢失可以用抵扣联复印件代替 查看全部回复
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答疑老师:高老师
社保费按月缴纳,缴纳时计提 查看全部回复
如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
车间固定资产日常的修理费计入管理费用 查看全部回复
现金是负的,需要查明细账看凭证录入是否有误,根据原因调整 查看全部回复
借:劳务成本等dai应付账款等 查看全部回复
答疑老师:李可可
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
借 财务费用-利息 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:wam
留抵退税包括费用、存货、固定资产等的采购形成的进项留抵。也就是存货仅是其中之一 查看全部回复
你说的是没有残值率,直接原值除以折旧年限吧 查看全部回复
公众号:会计宝
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