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答疑老师:小妮老师
社保计提时 借:管理费用-单位部分 dai:应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果预缴的增值税 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是无偿转让么 查看全部回复
答疑老师:patience
可以正常记费用,借 管理费用-保险费 查看全部回复
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
把钱从a公司转到b公司,做账就好了 查看全部回复
需要 查看全部回复
答疑老师:谭老师
按所属部门进成本费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这个是系统自动筛选的,确认就可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,可以的,可以暂时不做账 查看全部回复
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各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
借 应收票据92800 dai主营业务收入80000 应交税费-应交增值税销项12800 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:其他应收款 dai:实收资本 查看全部回复
看你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是不是9月发放8月份工资,9月份才计提 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
借:预付账款dai:库存现金 查看全部回复
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