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答疑老师:云峰老师
你好同学,明年拆分公司,就是明年的事了。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是房地产企业吗 查看全部回复
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15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税转出未交增值税 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
同学你好,借固定资产 dai长期股权投资 然后,借成本费用等 dai累计折旧 查看全部回复
答疑老师:wam
员工烫伤治疗费支付,文化事业建设税的帐务处理 员工烫伤治疗费 借:管理费用 等受益对象 dai:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 文化建设事业费 计提文化事业建设费时: 借:税金及附加 dai:应交税费—文化事业建设费 缴纳文化事业建设费时: 借:应交税费—文化事业建设费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
吃饭的发票吗? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
布是公司的原材料,会形成产品的话进制造费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
跟企业相关的真实支出,凭支付回单入账,所得税调增 查看全部回复
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答疑老师:小米
新老板付钱,是老板个人付钱,还是新公司付的钱? 查看全部回复
答疑老师:清岚
总工资 查看全部回复
答疑老师:许老师
价值较低的话可以直接计入管理费用 查看全部回复
答疑老师:patience
你看一下日期,一个是24号,一个是27号,你找一下这2个原始凭证,是同一张收款单么。 查看全部回复
接管理费用 dai库存现金 等发票来了直接附在后面 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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你公司是什么项目,是建筑项目么 查看全部回复
需要的 查看全部回复
1.dai款买机器 借:固定资产-机器 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
摊销就是发生的费用,不止是一个月的,是以后各期受益的,则不能把这个费用全部入到本期,需要在以后各期平均摊销。 查看全部回复
公众号:会计宝
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