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答疑老师:杨老师
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
这个不算固定资产,算费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是公司微信号,可以根据金额大小分期转公户 查看全部回复
答疑老师:甘老师
需要核对一下是那一期不一致 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
没有,对的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这个涉及坐支现金的问题,正常先转到对公账户,然后再转到对公账户才行 查看全部回复
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答疑老师:李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
只是移用吗? 查看全部回复
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
固定资产哪里记账错误呢 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
这是三流不一致的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
后期会退还么 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
是负数发票 查看全部回复
答疑老师:易老师
是的 查看全部回复
大写贰分 查看全部回复
答疑老师:andy老师
什么单据 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
就是你们公司等于支付的奖金,对吗? 查看全部回复
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