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我最近就接手了一家这样的账,这家账已经经手好几个会计了,我查记账凭证时候发现2023年还在补之前的银行流水,但是因为做的不仔细,流水也补的差很多,汇总补的,根本不清楚缺了哪些没录,我接手的时候已经查不出来从哪个月不对了,我只好从余额差不多的2023年7月直接用营业外支出调整了,这样可以吗?应收应付的往来款肯定也不对?我录到2024年10月,应收应付账款的余额已经为负数,这样该怎么处理?#其他行业#
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老师,委托加工的的商品用于员工福利,会计凭证应该怎么做。我做的是借:管理费用-福利费,贷:库存商品,贷:应交税费-应交增值税-销项税。结果他们说我这样做是不对的,应该借:管理费用-福利费,贷:主营业务收入,贷:应交税费-应交增值税-销项税。我在想视同销售,就是会计不确认收入,税务才确认收入呀,既然做了主营业务收入就不应该叫视同销售了。这两种做法哪种是正确的?#商业#
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