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答疑老师:许老师
可以把一些费用放到主营业务成本里面 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
固定资产做错?可以具体说下么 查看全部回复
答疑老师:patience
你说的是购进么 查看全部回复
员工交的有工伤保险么,后期会收到工伤补贴么 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
对 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,借固定资产 dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
答疑老师:清岚
发票记入固定资产 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
损益需要结转 查看全部回复
答疑老师:木言
10/100 90/100 查看全部回复
一、2025年1月缴纳水电费时 1.?支付款项 借:预付账款——A公司 dai:银行存款 二、2025年2月取得专票时 借:以前年度损益调整(不含税金额) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款——A公司 三、结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是发生退货吗 查看全部回复
这个都是公司承担,还是说从员工工资里面扣呢? 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:andy老师
直接做一笔预交的分录 查看全部回复
不是有借方余额么。检查下凭证是否有错误 查看全部回复
上个月给工资表给员工多扣了个税,发放工资分录是不是dai应交税费-个税 查看全部回复
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您好,您说的分成是谁给的分成 查看全部回复
是发票只收到一半么,那暂估也需要冲销一半 查看全部回复
答疑老师:小小
如果还没转为无形资产,应该是记入研发支出,待可以转为无形资产时,再转为无形资产 查看全部回复
公众号:会计宝
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