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答疑老师:谭老师
已提足折旧帐面上可以不管了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
没收到发票,先付款的挂账,预付账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
往来款就借银行存款 dai其他应付款 是货款就借银行存款 dai应收帐款, 开票不开票做账一样的,并不是不开票就不要交税了 查看全部回复
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答疑老师:patience
处置固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 取得处置收入 借 银行存款等 dai固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 清理净损益的处理,净损失,借:资产处置损益,dai:固定资产清理。净收益,借:固定资产清理,dai:资产处置损益 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:易老师
答疑老师:Icy 何
找审计出审计报告,准备汇算清缴 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借管理费用/销售费用/制造费用,dai累计折旧 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,如果购买的空调记入到固定资产了,那么安装费一起计入到固定资产,如果空调记入到当期费用了,那么安装费也一起记入安装费就成了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是负数发票 查看全部回复
答疑老师:木言
这个奖励标准是根据文件比例,依据归集的研发费用金额去乘该比例 查看全部回复
答疑老师:冰山老师
有借必有dai,借dai必相等 查看全部回复
答疑老师:Lucky
可能是11月凭证装订之后,账务有调整,11月科目汇总表未更新 查看全部回复
结转可以每个月一结,也可以年度一起结转 查看全部回复
适用小企业会计准则么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
次月开票,她就应当在次月的对账单上 查看全部回复
这个是普通发票,不能抵扣 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你指的税务申报吗? 查看全部回复
答疑老师:归老师
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学通过未分配利润科目 查看全部回复
公众号:会计宝
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