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答疑老师:杨老师
需要的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
可以按正确的填上去 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
支付证明单要有相关人员的签字确认 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你好,借管理费用(发票全额)dai银行存款 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你给客户开几个点的发票,收到的发票又是几个点的专票普票?你是一般纳税人吗? 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
你好,这个是国家电子税务局推送的一个红利账单,主要是说公司去年享受了多少的税收优惠,查看一下就行 查看全部回复
答疑老师:清岚
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:patience
点银行存款 查看全部回复
这个收到后,公司是要帮他缴纳么 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
你这上面的它的税率是按多少? 查看全部回复
答疑老师:而已老师
产生影响,负数金额递减正数 查看全部回复
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
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这个看公司要求了,没有强制规定 查看全部回复
答疑老师:孙老师
这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
既然是卖方垫付的,肯定是买方承担的费用,如果是购买商品计入成本中 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是销售部门发生的,计入销售费用;管理部门的计入管理费用 查看全部回复
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是工资多做了吗 查看全部回复
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本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
公众号:会计宝
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