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答疑老师:许老师
报销费用时,借:管理费用或者销售费用等相关受益科目 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
建议按供应商或商品品种进行区分 查看全部回复
答疑老师:patience
税控盘属于办公设备 查看全部回复
继续提折旧 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是的,需要有收款进账的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
财务费用 查看全部回复
答疑老师:小小
1月29日,付款的时候,借:应付账款 dai:银行存 查看全部回复
可以做到其他收益 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
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付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
买的时候未入账属于前期差错,需要进行差错更正处理,不应作为盘盈处理 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
没有 查看全部回复
清单上分开是哪家企业,然后根据清单开就好 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,这种情况公司承担个税记入营业外支出就成了 查看全部回复
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借 周转材料 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款/银行存款等 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
先计入预收账款 查看全部回复
答疑老师:andy老师
意思是先收到发票还没付款,是按季度付款,金额如果不大的话,可以计入主营业务成本 应交税费应交增值税进项 dai 应付账款。如果金额较大的话,现在费用还没发生,款项也没支付,可以先不用入账,如果需要抵扣进项税额的话,借 应交税费应交增值税进项 dai 应付账款 查看全部回复
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采购付的运费计入采购成本 查看全部回复
答疑老师:微尘
你们收到的收入款吗 查看全部回复
公众号:会计宝
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