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答疑老师:哈哈老师
你好,这个对方就是不打算给你们开发票了,是吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:燕子老师
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
答疑老师:patience
应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
采购时有取得发票吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
支付借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
开错了,让对方重开具 查看全部回复
答疑老师:许老师
作为无票收入处理 查看全部回复
你好,不是的 查看全部回复
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冲减当期的税金及附加科目 查看全部回复
答疑老师:wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
计入制造费用 查看全部回复
你好,还什么款呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
金额大的话借:长期待摊费用dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:高老师
建议走两笔分录:方便查帐核对帐目 查看全部回复
您好,记入到管理费用-税金里面就成 查看全部回复
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你们是合并报表发生了逆流交易吗? 查看全部回复
借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借营业外支出 dai固定资产清理 查看全部回复
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款项已经付清了吗 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
这个是流水日期是1月份 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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