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答疑老师:andy老师
您好,个、发票红冲了具体什么问题 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
现在固定资产收到了么,达到使用状态了么 查看全部回复
答疑老师:林宝辉
与正常的采购以及销售业务一样。你们单位不是专业的二手车交易单位,那么,增值税处理办法,就跟平常业务一样。 查看全部回复
答疑老师:patience
直接按减免后的税费计提,扣缴入账 查看全部回复
答疑老师:甘老师
计提补缴单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 付补缴款 借:应付职工薪酬(单位部分) 其他应收款/其他应付款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,是本年度以前月份漏报了吗? 查看全部回复
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您好,就是把入库和结转成本的会计分录都红冲,然后再重新入账 查看全部回复
应交税费-应交增值税销项余额是负数,可以查一下明细账和科目余额表 查看全部回复
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采购时有取得发票吗 查看全部回复
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可以通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报 查看全部回复
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差额如果后期不再支付的话,根据实际支付金额6900入账,具体什么业务 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
金额大的话借:长期待摊费用dai:银行存款 查看全部回复
您好,企业所得税需要计提的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
做什么用的,装饰品吗,那么管理费用 查看全部回复
申请提现,资金转入企业银行账户时(凭银行回单+抖店提现记录入账): 借:银行存款—XX银行 (金额=实际到账金额) dai:其他货币资金—抖店虚拟账户 (金额=提现申请金额) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司成立时的认缴注册资本就是20万,已经实际收到并用完了是吗? 查看全部回复
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进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
你好,您指的是计提工资怎么做账是吗? 查看全部回复
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您好,做内账不需要价税分离 查看全部回复
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公众号:会计宝
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