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答疑老师:王苗苗老师
是公司付款吗,是付的什么款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,记入到预付账款里面 查看全部回复
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你好,没错的,是这么做的 查看全部回复
浏览:2028 0赞 0评论 收藏
您好,请问您是什么问题呢 查看全部回复
你好,记入到销售费用-交车费用里面 查看全部回复
浏览:2027 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
收到 查看全部回复
浏览:2017 0赞 0评论 收藏
您好,您付给物业的租金按月记入到成本里面就成 查看全部回复
浏览:2007 0赞 0评论 收藏
是一般纳税人么 查看全部回复
收到7月的电费发票应计入7月,不应该计入8月的产品生产成本 查看全部回复
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借 财务费用-汇兑损益 dai 应付账款 查看全部回复
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您好,收回部分投资,借银行存款 dai长期股权投资(收回本金金额) 查看全部回复
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在工会会计核算中,收入类科目dai方记增加,支出类科目借方记增加。期末结转时,将收入类科目余额转入“工会资金结转”或“工会资金结余”的dai方,将支出类科目余额转入“工会资金结转”或“工会资金结余”的借方。如果结余出现在借方,说明本期支出总额超过了收入总额,形成了净支出。 查看全部回复
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您好,这种情况按照福利费入账的,等于是公司给员工租房子住。 查看全部回复
你好,应该这部分里面是他有一部分利息,所以才调整到财务费用里面。 查看全部回复
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你好,这个看公司内部是否有划分具体的部门,如果说没有划分的话,一般记入管理费用就行 查看全部回复
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你好,是的,直接做当期损益就成 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收到股东投资款 借银行存款 dai实收资本 投资下面子公司 借长期股权投资 dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用福利费100 dai应付职工薪酬100 借应付职工薪酬100 dai银行存款100,其中1元没有发票 需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 借:利润分配—未分配利润 dai:应交税费—企业所得税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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