正在加载...金蝶云星空 供应商发来总账和系统里总账差额1642.23 核实后是对方交货超过合同货期 做扣款处理 我们这边系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 怎么转入营业外收入#工业制造#
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我们有企业所得税退税情况 退税时候我们记到了以前年度损益调整 那么我们的资产负债表中的未分配利润 就不能满足未分配利润=期初的未分配利润+净利润 这个公式 我应该怎么去调整呢#其他行业#
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老师,我们与A公司签订劳务分包合同,然后向对方开具了劳务费发票,本来对方公司应该将钱打入我们账户上,然后由我们支付农民工工资,现在给A公司出了委托付款函,由A公司代发工资,现在该怎么做账呢?#建筑工程#
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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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劳务派遣公司计提职工福利费是劳务派遣公司计提还是用人单位计提?#服务业#
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公司接了一个工程把钱付给个人,个人负责购买材料和人工,然后代付供应商材料款和人工费,购买的材料款因为我们是小规模对方是一般纳税人,所以不开发票,找人代开发票给我们,这样操作有什么风险?如何操作更加安全?#建筑工程#
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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#
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