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公司购入一批固定资产(集装箱),入账后次月将一部分卖出,如何处理账务呢?#工业制造#
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供应商开给我们的销项负数要怎么做账,抵扣联要怎么处理#其他行业#
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施工单位收到甲方专项民工工资收入的会计分录#建筑工程#
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劳务派遣公司,派出员工工资计入主营业务成本,怎么处理。分录如下。 借:主营业务成本8 其他应收1 (个税计提应该放在什么科目) 贷:应付职工薪酬9 借:应付职工薪酬9 贷:其他应收1 银行存款7 个税?#其他行业#
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我公司21年12月28日向甲公司对公转账600元服务费,22年1月被对方告知,21年已封账,不在开发票。对于这种情况,我公司可以继续索要发票吗,如果不开发票的怎么做账呢?#建筑工程#
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