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我现在新接一家一般纳税人的公司过来,然后账只做到了11月份,我现在要从12月份开始做起,那我现在是需要将对方打印给我的科目余额表,财务报表数据录入吗还是怎么操作,我之前报税都是在我们做账软件上面报的,没有去电子税务局申报#其他行业#
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公司执行小企业会计准则,2021年购入一辆车原值100000,于23年处置出售,出售时累计折旧为50000,出售价60000,出售时开具二手车买卖发票,23年未做账,也未做纳税申报表,24年被税务发现,补缴增值税还所得税,但是账面上依旧未做固定资产清理,现在25年7月要做固定资产清理,账务应该怎么做,不影响本年利润#运输业#
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之前年份有暂估成本,汇算清缴有研发费用加计扣除,用了那部分调增调了暂估,用的以前年度损益做账,发现财报勾稽关系不对了,但是暂估不会开进发票了,账里已经冲了应付暂估,报表怎么调?#高新企业#
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我们公司采购了一批物料,厂商是和我们长期合作的。一直跟厂商谈的是应税内含3个点月结30扣5%现在好像是广东有什么政策现在只能开1个点的发票了,我们货款按照原来的付款方式实际要付9176.96,可是对方财务开票只开了8998.76。对方说把那两个税点给我们扣下来了(9176.96÷1.03×1.01=8998.76)这是对方的计算方式。这样操作是对的吗?我个人是觉得票面的价税合计还得是9176.69,税率开1%的,这个问题有点把我绕进去了,请问哪种方式对企业更有利?#房地产#
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我做工程清包人工,对方要我找个公司和他签劳务合同,开3个点的票,走公司的账,请问他是用来抵税吗,如果个人代开劳务票是几个点,可以起到同样的作用吗,然后还有其它办法不走公司来拿到人工钱吗#建筑工程#
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老师,我们是二手房东,收到的房租以及开票给别人如何做分录呀#房地产#
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2022年暂估一张费用发票金额,但是2022年汇算清缴之前没提供给财务,进行纳税调整了。但是当时暂估的科目是:借:管理费用 贷:其他应付款。当时调表没调账目,显示其他应付款一直有这笔金额。现在再报2023年财务报表,这笔其他应付款怎么进行调整?我是选择小企业会计准则制度,没有以前年度损益调整,这个怎么调整其他应付款啊#服务业#
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