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答疑老师:大宁老师
最好是转到对公户中,转完之后正常做账呀 例如a员工微信收款500元,开票时 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费等 转入对公户中 借:银行存款500 dai:其他应付款500元 后知道转入为打印费 借:其它应付款500 dai:应收账款500 或者刚开始就知道是打印费,可以把微信收款记录附在后面直接 借:银行存款500 dai:应收账款500 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
按照合同造价 也就是合同价格 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
不算一样 查看全部回复
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答疑老师:Christina
请问是建筑工程的零星劳务费吗 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
测试款? 查看全部回复
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按照真实用途写就行 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以计入管理费用-办公费或者管理费用-其他 查看全部回复
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答疑老师:易老师
有计提未支付 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,最好一月一装订,如果特别少,可以几个月一起装订,最好能按季度装订 查看全部回复
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如果是债权,归还前欠借款 借:其他付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
后续会退回吗 查看全部回复
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计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
利息就是10000*1.5=150元 查看全部回复
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