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政府补助金100万,用于购买固定资产,取得增值税专用发票含税价为100万,进项税额为11.5万,我们用净额法计算, 借:银行存款100 贷:递延收益100 借:固定资产88.5 应交税费-应交增值税(进项税)11.5 贷:银行存款100 借:递延收益88.5 贷:固定资产88.5 请问递延收益剩下11.5怎么转出#工业制造#
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一家公司已经开启经营后再成立做账,开立做账的时候,我全部盘点得出期初数,我期初入账的方式是资产的对方科目是其他应付款—期初(贷方),负债科目则对方科目其他应付款—期初(借方),现在其他应付款在借方,我能理解其他应付款在借方,则是其他应收款,那应收谁的呢?#商业#
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这个月支付了上个月的服务费,这个月收到发票,请问应该如何入账#其他行业#
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我们是做亚马逊电商的,我们平台的收入的话,平台所有的费用加起来是我们收入会计入应收账款,然后里面又会分为主营业务收入和其他收入这样子的,但是还有一个预留的金额平台,每个月他都会有一部分金额预留在平台上,预留的这一部分要怎么做?#商业#
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我司是一般纳税人 执行的是小企业会计准则 然后要给一个公司开票 她可以收普票 然后要开的金额是200w 我司先开了50w的普票 普票发票用完了 所以打算剩下的用专票开 请问这样可以的吧 每张发票税率事项都一样的 只是因为发票限额小 所以要开好多张 所以我开一部分普票和专票是可以的吗 对方会退吗 我司缴纳增值税有影响吗 都是专票普票都要缴纳对吗#其他行业#
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老师,本月有加工费销售收入还有销售商品收入,怎么写入库会计分录#工业制造#
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