正在加载...暂估入库 现在发票到了 但是暂估成本结转高了 企业所得税已经报了 现在要怎么改#农业#
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我是购买方,收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38),钱已经支付给销售方,发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我)我开了全额红字通知单,对方给了我全额负数发票,销售方又给我一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1),此发票认证抵扣,但是3月过去了,销售方倒闭,无法退回56078.9这笔钱了,请问这一套流程下来,会计分录应该如果做?#其他行业#
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公司每月需要统计各月的开票收入,是小规模,因为供应商需要公司10月份开了一份红冲去年11月份的价税合计9800的发票,然后又补开了一张9800的发票,去年11月小规模征收1%的税,当时借:应收账款9800,贷主营业务收入9702 应交税费98,因为季度未超过45万,所以把那98的税费转到了营业外收入里,今年10月份做了一笔红冲去年发票的负数分录,又做了一笔借:应交税费-98,贷营业外收入-98的分录把他从营业外收入转出来,10月利润表显示主营收入98,营业外收入-98,是不是就证明我10月收入为0,公司统#其他行业#
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外购二手办公楼后再次装修使用,装修费用入房产原值还是入长期待摊?折旧年限是多少?#商业#
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报税税务问题 求指教 公司公户1月收到几笔公对公货款部分已发货 但是当月未开增值税发票 开在了2月 外账是代账公司在做 当时1月应该也没有申报未开票收入纳税 有什么问题吗#商业#
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