正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我去年暂估了费用发票入了借:管理费用-办公费,贷:应付账款-暂估。然后今年汇算清缴前我拿回来一些费用票了,是不是就借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-暂估,都是红字。然后剩余没拿回来的费用票,剔除出来缴纳企业所得税,银行支付的,怎么做账呢#其他行业#
浏览:6620 收藏
一笔款项算是源活账户吧,本应是总公司对公账户拨款的,后期出纳付款从其它公司对公账户付了一笔款(这个其它公司将来会是加工厂的),这种情况下是不是先将此笔款项退还付款公司还是可以继续留存至账户用呢#其他行业#
浏览:6620 收藏
