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答疑老师:秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
付公司车辆贴膜费用 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:Yan
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
答疑老师:andy老师
往来款或者写实际的业务为佣金提成 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,是的管理费用—办公费或者招聘费 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
做长投 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学民非企业适用非盈利组织的准则,申报都是一样在电子税务局,根据你们核定税种申报 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借银行存款dai固定资产清理,调整处置固定资产的那笔,借固定资产清理 累计折旧dai固定资产,固定资产清理差额转入营业外収入或支出 查看全部回复
同学1.车间完工产品入库做:借:库存商品-**产品dai:生产成本-**产品因此在结转销售产品成本时,企业一般采取得是加权成本的单价*销售产品数量=转出商品成本。结转成本做::1.借:主营业务成本dai:库存商品2.结转利润做;借:本年利润dai:主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:易老师
建议不要留 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
收到退回来18元:借:费用科目(红字)dai:库存现金(红字) 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,计入宣传费,视同销售 查看全部回复
你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
答疑老师:李可可
研发人员的福利费在辅助账中应划到其他费用 查看全部回复
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建议做往来款项,算公司借老板款 查看全部回复
资产处理不影响实收资本的科目 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
金额大吗 查看全部回复
公众号:会计宝
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