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答疑老师:高老师
发放工资时扣除 借应付职工薪酬 dai银行存款 其他应收款(代扣职工餐费) 查看全部回复
问答已结束!
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已开具的发票跨月不能做费只能红冲,然后再按正确的开票。 查看全部回复
答疑老师:易老师
有财务软件的话还是跟日常做账一样处理 查看全部回复
答疑老师:归老师
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
您好 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
答疑老师:杨老师
收保证金 借:银行存款 55dai:其他应付款55 退保证金借:其他应付款55dai:银行存款40 应收账款 15 查看全部回复
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做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
答疑老师:patience
现金股利的核算科目是应付股利,应付股利是负债类科目 查看全部回复
答疑老师:andy老师
损益类的 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
借银行存款dai营业外收入 查看全部回复
答疑老师:小黑
不能 查看全部回复
答疑老师:夏老师
业务招待费 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果是记错账了,那做盘亏盘盈处理 查看全部回复
你好,把大额的银行承兑汇票拆成小额的,具体办理咨询你们的开户银行 查看全部回复
答疑老师:甘老师
物业费属于日常办公支出,一般是放其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
新公司吗? 查看全部回复
答疑老师:张老师
最好是签订合同 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
不建议虚开发票入账,公司和个人都有风险 查看全部回复
公众号:会计宝
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