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想问一下.公司员工就是法人跟2位股东. 4/5/6月的房租都是法人个人账户缴纳的,有公司发票提供. 5月底提取了备用金,用备用金还给法人. 4 5 6月的都各做了 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-法人。 请问我现在该怎么做这个还给法人的会计目录啊..做在原来的记账凭证上 还是另起新的? #其他行业#
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小规模,由于这月建账,先收到去年12开的农村收据,内容2022年土地合作款-租金,已付款,分录为借:其他应付款 贷:银行存款。那现在收到收据,要入待摊销费用,请问分录怎么写#服务业#
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7月30日付款买的材料,8月1日收到发票,现在做7月份的账可以抵扣进项吗?#工业制造#
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